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审计处
学习资料
重庆市审计局五项举措落实防范化解重大风险工作部署
发布时间:2018-05-24   编辑:   浏览:次

    为更好阐扬审计工作在防范化解重大风险工作中的监督和保障作用,重庆市审计局采取五项举措,为打好全市防范化解风险攻坚战助力护航。

    一是在制度机制上明确工作保障风险防控工作稳步推进。出台《关于坚决贯彻落实审计署和市委、市当局打好防范化解重大风险攻坚战相关部署的通知》,明确市和区县审计机关的目标任务、工作措施和具体要求,并将落实情况纳入2018年度绩效任务目标查核,坚持每季度进行梳理汇总和查抄督促。

二是在打算安排上融入具体审计项目。坚持风险防控与审计项目同安排、同落实,在2018年审计打算中安排了地方金融风险防控及资金流向每季度跟踪审计、地方保险企业运营打点审计、当局债务审计和国有企业经营效益审计等专项审计,并将风险防控纳入政策跟踪审计、经责审计、财政审计等审计项目,深入揭示经济运行中蕴含的风险隐患。

三是在项目实施中突出风险防控重点。在金融审计中,持续监测银行、保险、担保机构不良资产指标及其变化趋势,先后5向主管部门发送风险提示。在国有企业审计中,持续存眷项目投资、信贷担保等方面的突出问题,组织开展了国有企业债务情况专项调查,摸清企业债务规模、结构、成因和风险,促进监管部门对债务风险较大的重点企业实行一企一策的跟踪监管。在财政审计中,持续存眷区县融资平台债务管控和区县财政收入打点的薄弱环节,为市当局完善债务风险措置机制提供决策参考。

四是在技术方法上提升风险防控审计水平。依托地方银行审计数据阐发平台,按期开展跨层级、跨专业、跨项目的数据关联阐发,综合阐发信贷资产质量、新增贷款投向、财政性资金流向等问题,构建非法集资风险预警模型、内幕交易阐发模型,提高发现问题、风险预警的精准度和时效性。探索创立国企大数据阐发平台,剖析流动性、信用、操作及市场风险并及时预警,促进企业不断提高风险抵御和抵补能力。

五是在推进审计整改中健全风险防控体系。与相关主管部门签署了协作配合备忘录,把制度机制问题作为推进审计整改的重要内容,推动补齐监管短板。在24家国有担保企业审计整改中,促进相关单元完善内控制度72项;在地方商业银行审计整改中,出力规范融资租赁、关联交易、不良资产措置等打点,促进清收不良资产,切实提升资产质量。

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